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[单项选择题]被审计单位存货内部控制目的之一是准确发货并恰当开票,以下控制程序哪一项最为无效()

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[多项选择题]金融机构体系一般由()构成。

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[多项选择题]下列关于函证的表述中,正确的有:

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[单项选择题]【2014年真题】证实实收资本真实性是指

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[多项选择题]审计作用体现在发挥职能产生的影响方面,可以表述为()。

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[单项选择题]对应收票据的审查,应在清点的基础上进行核实的方法是;

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[单项选择题]【2016年真题】下列各项中,不符合薪酬业务内部控制要求的是()。

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[单项选择题]下列不属于国家审计人员的职业道德的是:

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[单项选择题]针对现金流量表内容的特殊性,须采用一些专门的审计方法不包括:

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[单项选择题]下列有关总体审计目标的说法,错误的是:

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[单项选择题]设立审计司和审计院,标志着我国用“审计”一词命名的审计机构的产生是在:

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[多项选择题]下列审计程序中,可以用于审查长期借款入账完整性的有()

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[多项选择题]询证应收账款时,肯定式询证函经二次发出仍不回复,有可能:

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[单项选择题]下列审计取证方法中。最适于实现总体合理性审计目标的是:

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[单项选择题]社会审计组织接受委托执行审计业务中,对委托人示意作不实或者不当证明的,()。

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[多项选择题]下列关于审计目标的表述中,正确的有:

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[单项选择题]针对审计项目具体内容确定的审计目的并对总体审计目标的细化的是;

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[多项选择题]下列各项中,属于审计计划管理的内容的有:

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[多项选择题]为防范审计风险,审计人员可以采取的对策有:

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[单项选择题]【2016年真题】下列咅项中,属于货币资金完整性审计目标的是()。

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[单项选择题]下列关于审计取证方法的表述中,错误的是:

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[单项选择题]甲公司购入一批价值80万元的货物,2015年12月25日发票已到;2016年1月3日货物运达,货款尚未支付。甲公司2015年对此业务作为在途物资处理。下列说法正确的是: ( )

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[多项选择题]在选用适当的审计标准时,应当考虑的问题是;

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[多项选择题]以应付账款明细账为总体进行抽样审查时,审计人员应审查应付账款所有项目的情形包括:()

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[单项选择题]社会审计组织接受委托执行审计业务中,对委托人示意作不实或者不当证明的,应采取的行动是:

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