[单项选择题]下列方法中,本身不足以发现认定层次存在的重大错报,也不足以测试内部控制运行的有效性,审计人员还应当实施其他审计程序获取充分.适当的审计证据的取证方法是:
[多项选择题]审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有()
[单项选择题]下列不属于对内部审计人员的处罚的是:
[单项选择题]检查和督促被审计人的经济活动在规定的范围内沿着正常的轨道健康运行,体现了审计的:
[多项选择题]资产负债表审计的目标之一是证实其内容的真实性,主要体现于;
[单项选择题]业务规模较小会计资料较少,存在问题较多的被审计单位一般适用的取证方法是:
[单项选择题]下列有关内部审计报告的说法中,错误的是:
[单项选择题]审计人员在判断企业财务报表的编制是否真实公允时,通常使用的审计标准是:
[多项选择题]下列属于最高审计机关国际组织审计准则的组成部分的有;
[单项选择题]下列不属于审计工作底稿作用的是:
[多项选择题]下列关于审计风险的说法中。正确的有:
[多项选择题]下列内容中,属于内部审计基本准则的有;
[单项选择题]审计机关之间对审计管辖范围有争议的,可以由争议双方协商解决,协商不成的:
[单项选择题]被审计单位编制的工资结算表属于下列各类审计证据中的()
[多项选择题]资产负债表审计时需要检查会计原则的遵循性,下列各项中属于其检查内容的为:()
[多项选择题]审计人员在运用统计抽样技术进行审计时,确定样本规模一般应考虑的因素有: ( )
[多项选择题]【2014年真题】某集团公司审计部派出审计组,赴下属子公司对其上一年度财务收支实施的审计属于
[单项选择题]下列关于无形资产的会计处理中,正确的是:
[多项选择题]防范审计人员法律责任风险对策有()。
[多项选择题]我国的内部审计扮演的双重角色包括:
[多项选择题]下列属于信息与沟通构成内容的有;
[多项选择题]下列属于审计组组长应当对审计工作底稿进行审核的有;
[单项选择题]《中华人民共和国审计法》正式实施的时间是:()
[多项选择题]下列关于样本规模的描述中,正确的有()
[单项选择题]下列不属于数据清理的方法的是: